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省財產評估管理中心組織召開內控工作專題會議

2019-12-27 14:59:00
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原創
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(第 39期)


近期,省財產評估管理中心組織召開內控工作專題會議,研究討論中心擬定的 “三重一大”制度實施辦法和財務管理制度及內控流程圖等事宜。會議由中心支部書記宋躍川主任主持,中心副主任張維華及各部門主任參加會議。內控工作相關人員列席會議。

會上,宋躍川主任傳達了省財政廳監督檢查局關于內部控制建設和實施相關工作精神和要求,通報了我中心結合 2019年度內部控制報告編制情況擬定的“三重一大”制度實施辦法和財務管理制度及內控流程圖等征求意見稿,并對前一階段內部控制工作開展情況進行了總結。他指出,內部控制是一個復雜的體系,是現代化管理的重要組成部分。工作涉及到預算業務、收支業務、采購業務、資產管理、合同管理、內外監督等各項經濟活動,需要內部各部門的協作和配合,需要常抓不懈和堅持。張維華副主任強調,為做好內控工作,中心成立了內部控制規范工作領導小組。領導小組高度重視內部控制建設工作,明確要求各職能部門嚴格遵照內控規范要求,結合工作實際,加強管理,明確職責,健全制度,理順業務流程,控制好關鍵節點,切實做好內控規范建設和實施工作。大家結合中心的職能和業務性質,針對中心擬定的“三重一大”制度實施辦法和修訂的財務管理制度及相關流程圖一一進行了商榷,提出了建設性建議。

會議在聽取了大家意見反饋后指出,內控工作是中心管理工作的重要組成部分,要認真分析 2019年中心內部控制工作中存在的薄弱環節,詳細梳理內部控制建設要完善的事項,明確工作任務。會議要求中心辦公室牽頭,各部室積極配合,認真開展好自評工作。同時,強調中心內控工作辦公室要積極擔當,加強與各職能部門的溝通協調,為下階段內控工作的順利推進提供有力保障。

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